![]() |
|
v7: Аванс и счет-фактура разной датой, проблема формированием книги покупок. | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Alexor
17.10.12
✎
14:59
|
Всем привет.
Комплексная 7.7.521 Вопрос: Есть оплата поставщику 28.06.12 поставщик выставил сч-ф на аванс 01.07.12. Вроде как в течении 5 дней может. Или если на стыке периода, то нельзя? данная сч-ф не попадает в книгу покупок. Перед тек как копать код. Хочу спросить правильно ли это? Или поставщик должен был выставить сч-ф 2 кварталом? |
|||
1
zak555
17.10.12
✎
15:00
|
почему нельзя ?
|
|||
2
Alexor
17.10.12
✎
15:00
|
(1) Какого лешего она тогда в книгу не идет?
|
|||
3
mikecool
17.10.12
✎
15:01
|
(0) наверное поставщик выставил с-ф когда получил аванс?
|
|||
4
zak555
17.10.12
✎
15:02
|
(2) галка есть в СФ ?
|
|||
5
Alexor
17.10.12
✎
15:03
|
(4) Да. Проводки на 76.ВА есть.
По регистру книга покупок запись есть. |
|||
6
1Сергей
17.10.12
✎
15:03
|
Отладчик рулит и педалит
|
|||
7
Alexor
17.10.12
✎
15:03
|
(3) Ну да.
|
|||
8
zak555
17.10.12
✎
15:04
|
(5) по мимо проводок -- двиежния есть ?
|
|||
9
mikecool
17.10.12
✎
15:04
|
а что говорят правила заполнения книги ?
|
|||
10
Alexor
17.10.12
✎
15:07
|
(8) По регистру книга покупок есть.
(9) не смотрел. |
|||
11
mikecool
17.10.12
✎
15:10
|
(10) чета меня терзают смутные сомнения, что сч-ф должна попасть в период, когда ее выставили
|
|||
12
Alexor
17.10.12
✎
15:12
|
Проверил на демо базе. Таже фигня.
Если сч-ф делаю 30.06 попадает. 01.07 не попадает. Проводки и движения по регистру сходятся. Пошел копать законы. |
|||
13
Alexor
17.10.12
✎
15:12
|
Если у кого есть ссылка цитата по моей проблеме, то буду очень благодарен.
|
|||
14
mikecool
17.10.12
✎
15:14
|
в учетной политике по поводу авансов что есть?
|
|||
15
Alexor
17.10.12
✎
15:16
|
(14) в 1с или по бумагам?
|
|||
16
zak555
17.10.12
✎
15:32
|
в какой квартал должна попасть СФ ?
|
|||
17
Alexor
17.10.12
✎
15:34
|
(16) в 3-ий
|
|||
18
Alexor
17.10.12
✎
15:41
|
В общем сейчас еще раз с бухом выяснил проблему.
28.06.12 - оплатили аванс поставщику. Сч-ф на аванс поставщик выставил 29.06.12. Но счет фактура пришла в июле и ее решили принять у учету июлем. на 01.07.12. Товар в 3-м квартале не получен. Вопрос, что делать? Ставить сч-ф во второй квартал не хотят. Связываться с корректировками. Забить на это тоже не хотят сумма приличная. Хотят принять сч-ф 01.07. Вопрос правомерно ли7 Что то пока не нашел в правилах такого. |
|||
19
Злопчинский
17.10.12
✎
19:54
|
(18) Правомерно. Если предоставите подтверждающие документы о том, что СЧФ получена именно в июле: например, реестр вашего курьера кде поставщиком сделана запись о том, что ваш курьер получил ее 01.07.12, или конверт, в котором пришла данная СЧФ со штемпелем, в кот ором видно что по nintvgtk. что прошло 07 месяцем (правда как доказать что это конверт от счет фактуры). ну и т.д.
. а правильный о твет - даст аудитор.. за отдельные деньги |
|||
20
KRV
17.10.12
✎
19:55
|
деньги перечисленные закидываешь на "переводы в пути" и тогда будет все правильно (это по бухне)
|
|||
21
Злопчинский
17.10.12
✎
19:58
|
(20) а при чем здесь деньги в пути..? ТС хочет получить налоговый вычет на сумму выплаченного поставщику аванса..
|
|||
22
KRV
17.10.12
✎
20:00
|
(21) точно. тупанул... тогда только подтверждающие доки факта поступления СФ
|
|||
23
Alexor
17.10.12
✎
21:22
|
(19) Да. Есть штамп о получении в июле.
Прозвонили в налоговую, сказали можно применить вычет. Пришлось править отчет книга покупок. Другого способа не нашел. |
|||
24
Злопчинский
18.10.12
✎
03:20
|
(23) по телефону они могут вам сказать что угодно, а потом вас же и нагнут...
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |