![]() |
![]() |
![]() |
|
БП 3.0 СФ на частичный аванс с указанием номенклатуры | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
vde69
22.01.13
✎
16:06
|
бух 3.0, последний релиз
бухи требуют: сделать СФ на частичную оплату, с указанием одной строкой суммы и НДС и внизу перечня номенклатуры без указания сумм. как я понял данная форма попадает по НК ст 169 п 5.1, прочитав это я так и понял, у меня мнение что бухи требуют правильно. теперь как это реализовать? делаю СФ, указываю что это аванс, первая строка с пустой номенклатурой все правильно по сумме, в печатной форме только эта одна строка. а вот как добавить к этой строке список номенклатуры без цен я не вижу! |
|||
1
shuhard
22.01.13
✎
16:09
|
(0)[а вот как добавить к этой строке список номенклатуры без цен я не вижу!]
что-то мешает сделать в договоре ТЧ и допилить ВПФ ? |
|||
2
vde69
22.01.13
✎
16:19
|
(1) во первых хочется обойтись типовым, ну или по крайне мере без изменение конфы
во вторых список в договоре - это не правильно, например у меня договор на 2 номенклатуры с 12 поставками из которых только одна поставка будет с двумя номенклатурами а 11 с одной. |
|||
3
smotritel
22.01.13
✎
16:45
|
> сделать СФ на частичную оплату, с указанием одной строкой суммы и НДС и внизу перечня номенклатуры без указания сумм.
> как я понял данная форма попадает по НК ст 169 п 5.1, прочитав это я так и понял, у меня мнение что бухи требуют правильно. в каком это месте НК написано что можно делать такую "кривую" с/ф, что в ней будет одна строка с суммой, а потом "не пойми что" с указанием номенклатур? можно цитатку? если номенклатура есть - то по каждой должна проходить сумма и НДС. отдельными разъяснениями Минфина указывалось что можно использовать "обобщенное" наименование. |
|||
4
vde69
22.01.13
✎
16:56
|
(3) 5.1. В счете-фактуре, выставляемом при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, должны быть указаны:
1) порядковый номер и дата составления счета-фактуры; 2) наименование, адрес и идентификационные номера налогоплательщика и покупателя; 3) номер платежно-расчетного документа; 4) наименование поставляемых товаров (описание работ, услуг), имущественных прав; 4.1) наименование валюты; 5) сумма оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав; 6) налоговая ставка; 7) сумма налога, предъявляемая покупателю товаров (работ, услуг), имущественных прав, определяемая исходя из применяемых налоговых ставок. |
|||
5
smotritel
22.01.13
✎
18:14
|
если взять там рядом описание обычной с/ф оно сильно отличается?
также по пунктам идет: 5) наименование поставляемых (отгруженных) товаров (описание выполненных работ, оказанных услуг) и единица измерения (при возможности ее указания); 6) количество (объем) ..., исходя из принятых по нему единиц измерения (при возможности их указания); 6.1) наименование валюты 7) цена (тариф) за единицу измерения ... 8) стоимость товаров (работ, услуг... несколько доп.пунктов типа количества и цены, но описание такое же последовательное, по пунктам - и что из этого следует, что я могу указать товары отдельно (вместе с ед.измами), а все остальное одной строкой? |
|||
6
acsent
22.01.13
✎
18:17
|
оплата по счету?
|
|||
7
vde69
22.01.13
✎
22:30
|
(5) там другое есть, что СФ должна однозначно идентифицировать тра-та-та и в том числе номенклатуру с отпускной ценой, но по сколько это частичная оплата аванса (например 45% от суммы поставки), то указать цену по номенклатурно невозможно, но по сколько есть явное указание что должен быть список номенклатуры то как я понимаю, идет отдельно строка типа "предоплата в счет будующих поставок" и ниже перечисление номенклатуры к которой относится текущая СФ. Хотя конечно я могу понимать не верно, тогда готов выслушать как верно!
(6) нет, это авансовая СФ на основании поступление на Р/С (ну а само поступление может быть и по договору и по счету) |
|||
8
DrShad
22.01.13
✎
22:39
|
(7) [5) наименование поставляемых (отгруженных) товаров (описание выполненных работ, оказанных услуг) и единица измерения (при возможности ее указания); ]
мое имхо - ключевое слово ОТГРУЖЕННЫХ, а при авансе ничего не отгружено |
|||
9
vde69
22.01.13
✎
22:41
|
(8) ты не то прочитал, читай (5) там нету ключевого слова
|
|||
10
DrShad
22.01.13
✎
22:42
|
(9) не учите меня читать ПБУ, НК и прочие подзаконные акты, ок?
|
|||
11
Aleksey
22.01.13
✎
22:47
|
Так а вчем собственно проблема? что мешает в ТЧ с/ф на аванс указывать весть товар по строчно?
|
|||
12
Aleksey
22.01.13
✎
22:48
|
только что проверил, все прекрасно работает
первая строчка пустая, вторая с номенклатурой. На печати в первой строке он автоматом подставил "Предварительная оплата", а во вторую вывел номенлатуру |
|||
13
bazvan
22.01.13
✎
22:52
|
Мдяяяя
|
|||
14
ssh2006
22.01.13
✎
22:52
|
"Вывод наименования поставляемых ценностей в счете-фактуре на аванс"
http://its.1c.ru/db/metod81#content:3215:1 |
|||
15
bazvan
22.01.13
✎
22:53
|
У договора спецально для дибилоодаренных по писмам минфина есть способ указания общего говнотовара.
Только как 1Сники не уя не читали так и не читают. Скрин шот НУЖЕН??? али сами увидите??? |
|||
16
bazvan
22.01.13
✎
22:54
|
(14) ЗЛАДЕЙ!!!! счас бан выпишу:))))
ууу злыдинь:))) |
|||
17
Aleksey
22.01.13
✎
22:55
|
(16) спокуха, 1С-ники всё равно ничего не читают
|
|||
18
ssh2006
22.01.13
✎
22:55
|
)
|
|||
19
DrShad
22.01.13
✎
22:57
|
(16) не у всех есть доступ :))))
|
|||
20
bazvan
22.01.13
✎
22:57
|
(17) (18) жулики:)))
|
|||
21
vde69
22.01.13
✎
22:57
|
(12) мешает то что номенклатуру нельзя ввести с без указания суммы НДС
|
|||
23
bazvan
22.01.13
✎
22:59
|
(21) Еще раз. Это некая оплата в СЧЕТ БУДУЩЕЙ ПОСТАВКИ
|
|||
24
DrShad
22.01.13
✎
22:59
|
(22) гы, не поверишь, но я за него не плачу - контора платит
|
|||
25
DrShad
22.01.13
✎
23:00
|
(23) +1
и не факт что сия поставка будет совершена в полном объеме |
|||
26
Aleksey
22.01.13
✎
23:01
|
(21) у меня можно, а у тебя нельзя. Или опять со слов бухгалтера?
|
|||
27
vde69
22.01.13
✎
23:09
|
(26) последняя версия при проведении не дает провести СФ если в ней стоит пустая сумма
вообще я понял так, варианта два 1. одна строка "обобщенная" 2. полное перечисление номенклатуры |
|||
28
ssh2006
22.01.13
✎
23:15
|
(21) сумма либо на обобщенное наим=е, либо размазанное по товарам. чтобы товары без сумм? не видел такого, странно как-то.
|
|||
29
shuhard
22.01.13
✎
23:15
|
(27) третий вариант счета/заказы
|
|||
30
vde69
24.01.13
✎
10:39
|
в итоге я так и не понял как должна выглядеть СФ на частичный аванс по счету
есть счет где указано плюшки - 100р со ставной 10% коврижки - 500р со ставкой 18% гаечки - 1р со ставкой 0% пришло денег 50 руб, как должна выглядеть СФ? обобщенную номенклатуру не выходит сделать, договора нет, как делать? как должна выглядеть печатная форма? там должен быть товар с суммами или без или вообще без товара? |
|||
31
tenikov
24.01.13
✎
10:45
|
(0) типовым функционалом такое - никак, насколько понимаю.
связано с тем, что поступивший аванс можно зачесть и не в счет товаров. если не сильно частый случай, пусть просто табличный документ правят и распечатанную посылают и хранят :) |
|||
32
vde69
24.01.13
✎
10:49
|
(31) >>>если не сильно частый случай, пусть просто табличный документ правят и распечатанную посылают и хранят :)
вообще не катит, СФ могут переделыватся по несколько раз (те-же ГТД например поменять нужно, или наименование номенклатуры дополнить артикулом производителя, да мало ли случаев) |
|||
33
hhhh
24.01.13
✎
10:52
|
(30) вообще-то у вас в учетной политике на предприятии должно быть написано, какая ставка вперед идет, какая после. По идее, чтобы не злить налоговую, надо сначала 18% закрывать, а потом 10. То есть написать коврижки - 50р со ставкой 18%.
|
|||
34
hhhh
24.01.13
✎
10:54
|
(33)+ а в платеже какая ставка указана?
|
|||
35
vde69
24.01.13
✎
10:58
|
(34) при сборном НДС в платежках ставка не пишется, только сумма и то не обязательно
|
|||
36
smotritel
24.01.13
✎
10:59
|
(35)
> при сборном НДС в платежках ставка не пишется, только сумма и то не обязательно в "платежках" она может и не пишется, а вот в учетном документе (Списание с расчетного счета) очень даже пишется |
|||
37
Aleksey
24.01.13
✎
13:02
|
(30) Бред ибо не может быть кайка по 0 ставки. как и плюшки по 10%
|
|||
38
Aleksey
24.01.13
✎
13:03
|
(32) а причем тут аванс?
|
|||
39
vde69
24.01.13
✎
13:32
|
||||
40
Aleksey
24.01.13
✎
13:38
|
(39) и чё? Я же не сказал что не может быть ставки 0%. Я сказал что ОДНОВРЕМЕННО не может быть и 0 и 18%
|
|||
41
Aleksey
24.01.13
✎
13:38
|
И причем тут импорт по ссылке?
|
|||
42
Aleksey
24.01.13
✎
13:41
|
То что при ввозе из-за границе компания не платит НДС вовсе не означает что при продаже она не должна его начислять.
0% это только для экспорта, т.е. когда мы вывозим за границу без НДС, это если у нас освобождения по 145 или спец режимы (УСН/ЕНВД) 10-18% во всех остальных случаях Т.е. у тебя не может быть экпорт и одновременно продажа внутри страны по одной фактуре. У тебя не может быть освобождения по 145 и одновременно продажа с НДС18% |
|||
43
AlexSSSSS
24.01.13
✎
13:45
|
(0) верно как в типовой
|
|||
44
AlexSSSSS
24.01.13
✎
13:46
|
(7) "указать цену по номенклатурно невозможно" - с хренов бы это? пропорционально сумме счета
|
|||
45
hhhh
24.01.13
✎
13:50
|
(42) ну там какие-то книги, печатная продукция вроде были по ставке 0%. Или сейчас нет уже?
|
|||
46
hhhh
24.01.13
✎
13:51
|
(39) счет - это вообще-то никого ни к чему не обязывающий документ.
|
|||
47
vde69
24.01.13
✎
13:53
|
(46) счет - это афферта, если по нему пришли деньги то это факт принятия всех условий афферты
|
|||
48
Aleksey
24.01.13
✎
13:55
|
(45) Никогда небыло. Максимум льготная ставка, т.е. 10%
|
|||
49
hhhh
24.01.13
✎
13:56
|
(47) это между ними, а для налоговой вроде счет не являтся документом. Документом является Счет-Фактура.
|
|||
50
Aleksey
24.01.13
✎
13:57
|
(49) А договор или спецификация является налоговым документом? или хочешь сказать и ТОРГ-12 не нужно?
|
|||
51
vde69
28.01.13
✎
08:47
|
последний ап
---------------------------- в итоге я так и не понял как должна выглядеть СФ на частичный аванс по счету и как это можно реализовать в бухии есть счет где указано плюшки - 100р со ставной 10% коврижки - 500р со ставкой 18% гаечки - 1р со ставкой 0% пришло денег 50 руб, как должна выглядеть СФ? обобщенную номенклатуру не выходит сделать, договора нет, как делать? как должна выглядеть печатная форма? там должен быть товар с суммами или без или вообще без товара? |
|||
52
bazvan
28.01.13
✎
09:13
|
(51) на этот вопрос тебе не кто не ответит
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |