Имя: Пароль:
1C
 
УПП Ввод начальных остатков НДС по авансам полученным
0 Uragan_a
 
18.03.15
10:16
Ввел остатки по 76.АВ с помощью документа Ввод начальных остатков НДС, сформировал там же счета фактуры на аванс.

Пытаюсь теперь сделать счета фактуры на аванс за январь, попадают в список все остатки по авансам на начало года красным,

Строка №1: счет-фактура должен быть выписан не позднее 31.12.2014
Строка №1: счет-фактура должен быть выписан не позднее 31.12.2014
Строка №1: счет-фактура должен быть выписан не позднее 31.12.2014
Строка №1: счет-фактура должен быть выписан не позднее 31.12.2014
Строка №1: счет-фактура должен быть выписан не позднее 31.12.2014
Строка №1: счет-фактура должен быть выписан не позднее 31.12.2014
Строка №1: счет-фактура должен быть выписан не позднее 31.12.2014
Строка №1: счет-фактура должен быть выписан не позднее 31.12.2014
Строка №1: счет-фактура должен быть выписан не позднее 31.12.2014

как будто необходимо сформировать СФ, формирую, пробую сформировать говорит нед документа основания.

В строке номер 1 : Не заполнено значение реквизита "Документ основание"!
В строке номер 2 : Не заполнено значение реквизита "Документ основание"!
В строке номер 3 : Не заполнено значение реквизита "Документ основание"!
В строке номер 4 : Не заполнено значение реквизита "Документ основание"!
В строке номер 5 : Не заполнено значение реквизита "Документ основание"!
В строке номер 6 : Не заполнено значение реквизита "Документ основание"!
В строке номер 7 : Не заполнено значение реквизита "Документ основание"!
В строке номер 8 : Не заполнено значение реквизита "Документ основание"!
В строке номер 9 : Не заполнено значение реквизита "Документ основание"!

Хотя вроде его занес при вводе остатков.
1 Uragan_a
 
18.03.15
10:17
*нет
не знаю, чего делать, в инете не видать.
ИТС техно
2 ale-sarin
 
18.03.15
10:19
Для корректного учета НДС и авансов, в поле счет-фактура при вводе остатков на 76.АВ должны быть те же документы расчетов при вводе остатков по счету 62.02. Таким образом на регистрах НДС и регистре Расчеты по реализации будут одинаковые документы расчетов.
3 Uragan_a
 
18.03.15
10:22
(2) доки основания одни сделал, помню в бухии такая же беда была
4 ale-sarin
 
18.03.15
10:24
(3) Вы пишете в (0) "сформировал там же счета фактуры на аванс". По кнопке сформировали? Вы уверены, что заполнились те документы, что при вводе остатков по 62.02?
5 Uragan_a
 
18.03.15
10:29
(4) а кстати да при формировании они изменились, в рабочей стоит один и тот же
6 Uragan_a
 
18.03.15
10:30
наверное нужно создать счета фактуры выданные самому именно на основании тех документов расчетов
7 ale-sarin
 
18.03.15
10:32
(6) Да, создать счета-фактуры надо, на основании именно те документов, на которых висит остаток на 62.02. Но в поле счет-фактура в вводе нач остатков НДС должны быть не счета-фактуры, а сами документы расчетов.

Что бы понять это, сделайте в демо базе ППвх, сформируйте счет-фактуру на аванс, и увидите, что в регистрах НДС не счет-фактура, а ППвх.
8 Uragan_a
 
18.03.15
10:34
(6) спасибо что появились тут, сейчас попробую)
9 Uragan_a
 
18.03.15
10:48
Кажется получается, спс
10 Uragan_a
 
18.03.15
10:49
При автоматическом формировании он создает СФ но и меняет мой документ основания, а когда я на основании своего Документа основания ввел СФ вручную, он уже при формировании СФ на Аванс отразил мою СФ.
11 ale-sarin
 
18.03.15
10:51
(10) Так не нажимайте же кнопку "Сформировать счета-фактуры" в вводе остатков по НДС!!!
Руками или обработкой туда пихайте документы расчетов.
12 Uragan_a
 
18.03.15
10:56
в доке у меня стоит как надо обработкой и зангружал, но просто не создал СФ на аванс, сейчас подправлю обработку чтобы и СФ сформировала
Компьютеры — это как велосипед. Только для нашего сознания. Стив Джобс