|
Корректировка НДС БП 2.0 |
☑ |
0
ikolegov
13.07.11
✎
16:42
|
Как правильно поступить в следующей ситуации.
В мае (закрыт) в поступлении материалов было ошибочно поставлено "НДС включать в стоимость". По этим материалам было движение. Я сторнировал это поступление и создал новое с "НДС не включать" в июне. На 10 счете имею много отрицательных остатков.
Спасибо.
|
|
1
poligraf
13.07.11
✎
16:46
|
Отрицательные остатки-то наверное не из-за этого...
А прямо так жестко и нельзя в май залезть? НДС-то еще не сдан
|
|
2
Amra
13.07.11
✎
16:46
|
Отстронировать все документы движения по этим материалам начиная с даты неверного поступления и ввести их заново )
|
|
3
ikolegov
13.07.11
✎
16:49
|
Списано по большей стоимости (на НДС), которую нужно вернуть, а в мае эти суммы уже ушли не себестоимость.
|
|
4
poligraf
13.07.11
✎
16:50
|
(3) ну то есть суммы отрицательные.
В (2) верно. Надо не только поступления сторнировать
|
|
5
ikolegov
13.07.11
✎
16:53
|
А если там длинные цепочки из перемещений, списаний?
|
|
6
poligraf
13.07.11
✎
16:54
|
(5) а кому легко...
Достаточно в конце концов сторнировать приход на 10 и общее списание с 10.
Не забыть при этом про НУ...
Лучше май перепровести:)
|
|
7
ikolegov
13.07.11
✎
20:22
|
Других вариантов нет ?
|
|
8
poligraf
13.07.11
✎
20:23
|
(7) ты ждешь кого-то со знанием о тайной кнопке "Сделать все красиво"? Нет такой кнопки
|
|