Не пойму что я делаю не то. На начало года документом "Ввод начальных остатков НДС" введен аванс полученный, счет 76.АВ. Никаких продаж и движений по этому контрагенту-договору не было, как был аванс, так и остался. Заполняю книгу покупок - вылезает в закладке "Вычет НДС с полученных авансов". Имхо, не должен он там быть, как его победить?