После сдачи декларации по НДС за 1 квартал, обнаружили что в ней не отразили одну накладную. Как надо заполнить накладную на реализацию и счет-фактуру чтобы она отразилась в дополнительном листе книги продаж? В документе "Формирование записей книги продаж" есть только одна закладка "Восстановление по авансам"