|
Вопрос по корректировки поступления |
☑ |
0
Valiant
21.10.12
✎
17:19
|
КА. Поступление товаров и услуг при услугах двигает регистр "НДС по косвенным расходам". Потом данные попадают в документ распределение НДС косвенных расходов. Делаем корректировку поступления - должна ли она тоже двигать этот регистр и попадать в документ распределение НДС косвенных расходов?
PS/ Проверил все на чистой УПП 1.3.26.1 даже после проведения документов по регистрам НДС данной проводки по регистру "НДС по косвенным расходам" не образуется, только "НДС предъявленный"
|
|
1
shuhard
21.10.12
✎
17:23
|
(0) [1.3.26.1]
древнее ни чего не нашлось ?
|
|
2
Valiant
21.10.12
✎
17:23
|
понимаю, что уж оказалось под рукой )
|
|
3
Valiant
21.10.12
✎
17:24
|
мне хочется понять как должно быть на самом деле
|
|
4
Valiant
21.10.12
✎
17:24
|
вроде корректировка не двигает сама регистр косвенных расходов
|
|
5
Valiant
21.10.12
✎
17:25
|
буху вроде хочется что б было так
|
|
6
shuhard
21.10.12
✎
17:25
|
(2) Комментарий: Исправлено:
Отражение вычета НДС по корректировочным и исправленным счетам-фактурам при ведении раздельного учета НДС
приведено в соответствие с постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137
Изменены: Документ.КорректировкаПоступления
Документ.РаспределениеНДСКосвенныхРасходов
ОбщийМодуль.УчетНДС
ОбщийМодуль.УчетНДСФормированиеДвижений
РегистрНакопления.НДСКосвенныеРасходы
РегистрНакопления.НДСНезавершенноеПроизводство
РегистрНакопления.НДСПредъявленныйРеализация0
|
|
7
Valiant
21.10.12
✎
17:28
|
то есть в последних релизах должно быть как я говорю ?
|
|
8
shuhard
21.10.12
✎
17:29
|
(7)угу
1.3.30.X
|
|
9
Valiant
21.10.12
✎
17:37
|
ок, спс
|
|