0
Misty
22.03.13
✎
04:11
|
Добрый день.
Такая ситуация.
Учет в базе УСН. На начало работы (31.11.12) в базе 8,2 Бухгалтерия завис остаток 1 копейка по счету 69,11(переплата). В январе делаем начисление (проводку 44,01 - 69,11) на 300 руб. Но проплачиваем все это уже в феврале. (теже 300 руб)
В КУДиР в январе к расходам принимается одна копейка. В феврале показано расходы - 300 р., принято 299,99. Вроде бы все логично. Бухи мне уже вынесли мозги, что эта копейка не должна приниматься к расходам. Типа она на остатках, и мое предложение провести след. оплату на одну копейку меньше их тоже не устраивает.
Где ж все таки правда. Как мне их убедить. Они мне "сделай чтобы было все правильно".
|
|