Добрый день. Подскажите пожалуйста.
Как в УПП зачесть аванс возникший после корректировки реализации? Больше всего волнует регистр "Взаиморасчеты с контрагентами по документам расчетов".
Пример:
Платежка: 100 руб. (в регистре расход 100)
Реализация: 100 руб. (в регистре приход, платежка закрыта, по реализации остаток 0)
Корректировка реализации: - 10 руб.
Возникает остаток -10 (аванс), по документу расчетов - реализация.
Как его зачесть? В реализации на закладке предоплата нельзя выбрать другую реализацию в качестве документа расчетов.