Вычет по входящему НДС по ценностям, реализованным на экспорт по ставке 0%. В какой момент должна делаться проводка Д68.02 - К68.22.2 в момент отражения вычета в книге покупок или позже, когда будет решение ФНС о возмещении?
ok, тогда вопрос: эта проводка зависит от галочки "имеется решение о возмещении НДС" в кн. покупок, но кн. покупок формируется до получения решения. эту проводку отдельно потом делать?