Имя: Пароль:
1C
 
УПП НДС Реализация за прошлый период
0 Uragan_a
 
15.03.15
10:46
Хочется понять порядок действий.
Получается не начислили услугу в прошлом году, опомнились, начислили в фервале.
Получается в Феврале необходимо выставить две реализации за декабрь к примеру и февраль одной датой? Но при формировании книги продаж вручную поставить галочку доп лист и указать за какой период?
1 Naumov
 
15.03.15
10:47
да
2 shuhard
 
15.03.15
10:48
(0) нет
3 Uragan_a
 
15.03.15
10:53
(2) а как
4 shuhard
 
15.03.15
11:10
(3) как положено
идёшь к ГБ и разбираешься с налогом на прибыль у себя и у Заказчика
5 Uragan_a
 
16.03.15
01:15
(4) налоговый период закрыт, должно упасть на прочие доходы
6 Krendel
 
16.03.15
03:10
(5) НДС закроется насколько я помню в среду
Год по прибыли закроется 31.03