|
УПП НДС Реализация за прошлый период |
☑ |
0
Uragan_a
15.03.15
✎
10:46
|
Хочется понять порядок действий.
Получается не начислили услугу в прошлом году, опомнились, начислили в фервале.
Получается в Феврале необходимо выставить две реализации за декабрь к примеру и февраль одной датой? Но при формировании книги продаж вручную поставить галочку доп лист и указать за какой период?
|
|
1
Naumov
15.03.15
✎
10:47
|
да
|
|
2
shuhard
15.03.15
✎
10:48
|
(0) нет
|
|
3
Uragan_a
15.03.15
✎
10:53
|
(2) а как
|
|
4
shuhard
15.03.15
✎
11:10
|
(3) как положено
идёшь к ГБ и разбираешься с налогом на прибыль у себя и у Заказчика
|
|
5
Uragan_a
16.03.15
✎
01:15
|
(4) налоговый период закрыт, должно упасть на прочие доходы
|
|
6
Krendel
16.03.15
✎
03:10
|
(5) НДС закроется насколько я помню в среду
Год по прибыли закроется 31.03
|
|