Подскажите, куда копать, в проводках погашения стоимости по одной номенклатуре разные суммы между БУ и НУ (ДТ10.11 КТ10.10).
В НУ чуток больше. Думаю завести КЗР с КТ10.11, только не знаю какой счет в ДТ использовать.
А вообще, может кто-нибудь может предположить отчего такие проводки с разными суммами по БУ и НУ получаются при проведении док-та "Погашение стоимости"?
Есть два вида языков, одни постоянно ругают, а вторыми никто не пользуется.