Строительная организация. Производство учитывается по объектам (номенклатурным группам).
Каждый месяц делается "Инвентаризация НЗП" на полную стоимость.
При закрытии месяца по БУ проводки не делается, но по НУ идет списание сумм по субподрядным работам (т.е. все суммы по входящим услугам закрываются).
По материалам, переданным в производство, все нормально.
В чем может быть загвоздка? Бухгалтер доказывает, что этого не должно быть до момента получения выручки
ПБУ 18/02 дай им почитать. Я конечно не на 150% знаю бух учет, но в данном случае по-моему все норм. А суммы БУ и НУ далеко не всегда должны быть равными