![]() |
|
Изменить учет УТ 10.3 | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
ac13
07.10.16
✎
15:04
|
Здравствуйте!
Конфигурация Управление торговлей 10.3 Много лет ведется самый упрощенный учет взаиморасчетов с контрагентами - По договору в целом без контроля задолженности суммы и количества дней. И тут вдруг понадобилось вести учет по документам, или хотя бы контролировать задолженность суммы и дни. Подскажите, как лучше и правильнее поступить? Ведь существующие объекты договоров не изменить. Создавать новые справочники с этими условиями или допиливать что-то свое? |
|||
1
ac13
07.10.16
✎
15:15
|
Ни у кого никаких идей? :(
|
|||
2
Zapal
07.10.16
✎
15:20
|
сделай новые договора с видом расчета по документам и с помощью документа "корректировка записей регистров" перенести остатки на них
при этом можно по фифо рассчитать этот остаток в разрезе документов, ну или просто кинуть его на последний документ в расчетах |
|||
3
DrShad
07.10.16
✎
15:23
|
Ведь существующие объекты договоров не изменить
еще как можно изменить, но проблему это не решит |
|||
4
ac13
07.10.16
✎
15:25
|
(2) спасибо! неплохой вариант. сложно может быть при отслеживании детальных движений по документам за прошлый период.
(3) почему не решит? нужно будет перепроводить все документы? |
|||
5
DrShad
07.10.16
✎
15:34
|
(4) просто перепровести будет мало
|
|||
6
alexey123perm
07.10.16
✎
15:38
|
Можно воспользоваться еще документом "Корректировка долга". Вид операции - проведение взаиморасчетов. Если я правильно помню.
|
|||
7
ac13
07.10.16
✎
15:38
|
в общем я понимаю, что дело это очень муторное
|
|||
8
shuhard
07.10.16
✎
15:43
|
(7) нет, пишется обработка, создаются новые договора на них вешается взаиморасчет
|
|||
9
alexey123perm
07.10.16
✎
15:44
|
Здесь нужно понимать, что если вы включаете флаг (можно в конфигураторе закомментировать проверку и все будет нормально или изменить реквизит обработкой с использованием "ОбменДанными=Истина") и перепроводите документы, то проблема будет еше хуже. Нужно будет привязывать оплату к реализации. Т.е. появляется доп. аналитика со всеми вытекающими. Поэтому и советуют новый договор. Обработка, которая создает документы "Корректировка долга". А там уж смотреть. Пользователь может сам определить, какие накладные не оплачены, можно по ФИФО как в (2) советуют.
|
|||
10
ac13
07.10.16
✎
15:56
|
(8) (9) спасибо большое.
Взаимерасчеты с "По договору в целом" на "По счетам" менять не буду. А долг придется перекинуть. спасибо за помощь! |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |