|
КА: выбор оптимального пути перевода клиентов на отражение по докам расчетов |
☑ |
0
1Cpr
02.12.16
✎
15:23
|
Здравствуйте.
Подскажите , может кому уже приходилось переводить расчеты с контрагентами с обычных договоров, на учет по договорам с флагом "по документам расчетов с контрагентами", но без перепроведения уже существующих документов с заполнением документов документами расчетов, а путем списания и ввода остатков на начало календарного года.
Я думаю необходимо для всех контрагентов (клиентов) новые договора с этим флагом, а вот правильной идеи по списанию с сумм с тех договоров и вводу остатков на новые договора однозначного решения пока нет.
Для ввода остатков есть документ "Ввод начальных остатков по взаиморасчетам", а списание чем лучше сделать или может есть другой вариант?
Спасибо за помощь и советы.
|
|
1
Мимохожий Однако
02.12.16
✎
15:25
|
Закрываешь остатки по договорам без этого флажка и открываешь остатки по договорам по расчетным документам. Доступно и всерьез
|
|
2
1Cpr
02.12.16
✎
15:32
|
(1) подробнее плизз, какие доки имеются ввиду?
|
|
3
Джинн
02.12.16
✎
15:47
|
(0) Корректировка долга.
|
|
4
mc lammer
02.12.16
✎
15:55
|
(0) документом "корректировка записей регистров" создай записи по регистру "Взаиморасчеты контрагентов по документам расчетов" на основе остатков по регистрам "расчеты по реализации" , "расчеты по поступлениям"
|
|
5
mehfk
02.12.16
✎
15:58
|
(4) Вредный совет.
|
|
6
1Cpr
09.12.16
✎
09:40
|
Так, пока появилось 2 варианта:
-Корректировка долга;
-Корректировка записей регистров.
Есть еще вариант ввода остатков по взаиморасчетам, вот только списание как в этом случае лучше сделать?
Может еще есть варианты?
И какой все-таки из них безопаснее? Поделитесь опытом.
Спасибо за помощь.
|
|
7
Мимохожий Однако
09.12.16
✎
09:50
|
(6) Если у тебя "лишние" долги при переходе с 77, то можно найти запись, образовавшуюся при переносе, и удалить. Недостающее лучше ввести помощником по вводу остатков. Документация к конфигурации имеется? ))
|
|
8
1Cpr
09.12.16
✎
10:02
|
Нет, работа в 8.2, нужно корректноперенести долги и авансы по контрагентам, с одного договора (без ведения по документам расчетов) на другой договор (с ведением по документам расчетов), причем только корректирровка регистров не подойдет (только дошло:((( ), т.к. данные на сч62 останутся на старом договоре.
Лучшим вариантом является введение остатков по НДС и введение остатков по взаиморасчетам на новый договор.
Как корректно сделать списание со старого договора?
Корректировкой долга? Или и списание со старого и ввод данных на новый договор делать документов корректировка долга?
|
|