Проблема в БП 3 с обороткой по счету. Не могу понять как так может получиться, что сумма деталировки по контрагентам может не совпадать с суммой итого по "Виду платежа"? Т.е. если сложить суммы дебета по платежку, вычесть из них суммы кредита, то не сходится с тем что считается в Итоге по ресурсам в дебете. Какая картина в Сальдо на начало и на конец. Отчет чистый, без изменений.
В дебете по Виду платежа "Налог (взносы): начислено / уплачено" на начало если просуммировать будет 109209170,49 рублей. В кредите если просуммировать будет 100106126,08. При вычитании из Дебета Кредита получается 9103044,41. Но в итоге считается 3860588,18 в Дебете. Вопрос - как такое возможно в рамках суммирования ресурсов???
(3) я подозреваю конечно, что проблема в ведении учета и каких-то косяках с документами. Просто я бы хотел понять, как так в рамках СКД отчета, имея набор ресурсов, получать разную сумму при ручном сложении и при исполнении отчета...
Независимо от того, куда вы едете — это в гору и против ветра!