Не совпадает начальное сальдо акта сверки с анализом субконто. Только с определенным контрагентом, с остальными все нормально. Подскажите, с чего вообще начать поиски ошибки
(0)С анализа структуры подчинённости документов. Отдельные деятели любят создавать лишние документы, а потом удалять не те. Или не совсем удаляют. Документ основания болается в "левом" документе и акт его цепляет. Такую штуку наблюдал в одной БП.
(4)На основании счета создаются две реализации. Одну помечают на удаление.
Смотрите помеченные на удаление документы по контрагенту. Ещё хорошо бы перепроведение документов в закрытии месяца сделать. Цепочки автоматического закрытия выправляются.