![]() |
|
УТ 11: как увеличить долг поставщику? | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
dchumak
26.11.20
✎
10:31
|
Добрый день, уважаемые.
Ситуация такая. Поставщик (транспортная компания) оказала нам услуги в 2019 году. Все оплатили. В 2020 году выяснилось, что по факту услуги не оказаны, груз не доставлен. Написали претензию, они ее удовлетворили и вернули деньги. Но, вернули деньги не физически (на счет), а виртуально (на наш лицевой счет внутри их торговой программы). В итоге по их акту сверки они нам должны эту сумму, а по нашему акту у нас все по нулям. То есть, нам нужно эту сумму поставить им в долг. Каким документом в УТ 11 это сделать? УТ11 последняя версия. Спасибо. |
|||
1
dchumak
26.11.20
✎
10:32
|
Если бы это выяснилось в 2019 году, то мы бы просто отменили проведение документа приобретения услуг и все.
Но, т.к. 2019 год уже закрыт, налоги оплатили, то сделать это мы не можем. |
|||
2
Злопчинский
26.11.20
✎
10:33
|
Корректировка долга. или корректировка взаиморасчетов. как-то так.
|
|||
3
dchumak
26.11.20
✎
10:43
|
(2) есть только документ "списание задолженности", он позволяет только списать задолженность, а не увеличить
|
|||
4
dchumak
26.11.20
✎
10:43
|
Неужели корректировку регистров делать нужно?
|
|||
5
Злопчинский
26.11.20
✎
10:58
|
возьму смелость послать в!!! 2011 год.
v8: нет корректировки долга в ут 11 Цитата: странно, почему люди боятся нажимать кнопочку "?" на форме? Документ "Списание задолженности" предназначен для оформления операция списания задолженности, возникшей в процессе оформления хозяйственных операций между организациями торгового предприятия и ее партнерами (клиентами, поставщиками). Предусмотрена возможность списания задолженности с конкретного юридического (физического) лица партнера (контрагента), если компания партнера состоит из нескольких юридических (физических) лиц. В программе предусмотрена возможность оформлять различные варианты списания задолженности. Списание задолженности клиента перед организацией. Списание задолженности организации перед клиентом. Списание задолженности поставщика перед организацией. Списание задолженности организации перед поставщиком. |
|||
6
dchumak
26.11.20
✎
11:32
|
(5) ключевое слово "Списание задолженности"!
А нам нужно не списать, а увеличить задолженность поставщика перед нашей организацией ввиду невыполнения им услуг по договору. Можно было поставить сумму с минусом в документе, но, не дает. |
|||
7
Михаил Козлов
26.11.20
✎
11:34
|
(5)+ Можно списать как дебиторскую, так и кредиторскую задолженность.
Вы попробуйте оформить документ и посмотреть ведомость по расчетам. |
|||
8
Масянька
26.11.20
✎
11:42
|
(6) А минус дает провести?
|
|||
9
dchumak
26.11.20
✎
11:44
|
(7) все, понятно. Получилось сделать, спасибо.
Списание кредиторской задолженности и делает движения нужные нам. |
|||
10
PuhUfa
26.11.20
✎
11:44
|
(0) >> Написали претензию, они ее удовлетворили и вернули деньги. Но, вернули деньги не физически (на счет), а виртуально (на наш лицевой счет внутри их торговой программы).
Это значит ничего не вернули и не надо придумывать всякие корректировки. По факту же, в УТ как и во всех приличных конфах такие вопросы делаются Корректировкой приобретения. В вашем случае с видом "по согласованию сторон" |
|||
11
dchumak
26.11.20
✎
11:44
|
(8) нет, не дает поставить отрицательные суммы.
решение см. (7) |
|||
12
dchumak
26.11.20
✎
11:45
|
(10) у нас ERP.
Поначалу сделали именно так. И при проведении корректировки приобретения делаются только движения по БУ. По УУ не делаются и как следствие не попадает в акт сверки. |
|||
13
Aleksey
26.11.20
✎
11:49
|
Документ сторно?
|
|||
14
dchumak
26.11.20
✎
11:49
|
(10)
1) тут были услуги, а не товары в корректировке, возможно, из-за этого и не создаются движения по УУ... 2) они у себя-то оформили эту операцию по возврату. В их акте сверки эта операция есть. Просто фактически она до нас не дошла, т.к. деньги на счет не возвращали... |
|||
15
PuhUfa
26.11.20
✎
11:50
|
(12) >>у нас ERP
Хм... а в (0) у вас УТ11 -) С ЕРП не общаюсь, но могу предположить, что возможно просто акт сверки надо делать по БУ а не УУ. |
|||
16
dchumak
26.11.20
✎
11:50
|
(13) нет (7)
|
|||
17
dchumak
26.11.20
✎
11:50
|
(15) в УПП можно было так сделать, в ERP нет.
|
|||
18
dchumak
26.11.20
✎
11:51
|
(15) если вопрос по торговому или зарплатному блоку, то лучше написать что УТ/ЗУП.
|
|||
19
PuhUfa
26.11.20
✎
11:54
|
(17) Как то странно, что при наличии в системе БУ акт сверки строится по УУ... но ЕРП виднее. Я тут пас
|
|||
20
Aleksey
26.11.20
✎
12:44
|
(16) Там бред написан.
Вам не оказали услугу, которую вы отразили. Поэтому вам нужно отсторнировать ту операцию, а не начислять новый долг. |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |