Всем привет. Подскажите, что нужно включить или как правильно готовить доп расходы в комплексной?
Суть в чем, у нас при поступлении товара от поставщика идут доп расходы в виде доставки, которые датой документа не садятся в себестоимость, а распределяются только лишь в конце месяца.
Как сделать так, чтобы допрасход вешался в себестоимость датой документа? В бухгалтерии КОРП все идеально садится, тут же бухгалтера мучаются перенося руками
(2) А разве после закрытия месяца себестоимость продаж не будет скорректирована с учетом доп. расходов?
Требовать и эффективности, и гибкости от одной и той же программы — все равно, что искать очаровательную и скромную жену... по-видимому, нам следует остановиться на чем-то одном из двух. Фредерик Брукс-младший