|
Бух. Корректировка 2025 года делает движения в 2024 году
Bazooka, Гена, 2S, СамоСабой, shuhard, Злопчинский, maxab72, Масянька, Джордж1, bobark, Вадим33, Djelf, Жеглофф, Волшебник, Chameleon1980, Ногаминебить, Homer, piter3, LuckyStar, Eiffil123, dnab, mikecool, RomanYS, АгентБезопаснойНацио, Vstur, elka302, Redaktor, Mihenius, Silgis, Мультук, Prog_man, DimVad, CepeLLlka, El_Duke, ads55, d4rkmesa, Stepashkin, Gringer86, vyaz, Karamzin, PuhUfa, Участковый, ivanov-i-i, U4Me2, crasler, вым, Redkiy, RVN, SleepyHead
| ☑ |
0
СамоСабой
20.04.25
✎
23:08
|
Здравствуйте. 1С Бух
Имеется док корректировка реализации от 03.02.2025
в котором корректируется док. реализации от 27.12.2024
При проведении этот док корректировки делает движения по регистрам Бух и нал учета и на дату в прошлом году и на дату в этом году.
Однако 2024 год уже закрыт и поэтому док. корректировки не проводится.
Почему корректировка делает движения в прошлом периоде и как быть в такой ситуации.
Корректировку надо проводить, а прошлый год открывать нельзя.
Прошу подсказать
|
|
1
СамоСабой
20.04.25
✎
23:35
|
Пока что нашел единственную возможность :
Установить реквизит "Отражать корректировку" в значение "Только в учете НДС"
Выполнить проведение - при этом все движения только в текущем периоде
и затем вручную добавить движения по счетам бух учета.
|
|
2
СамоСабой
20.04.25
✎
23:36
|
Но не верится, что нет нормальной возможности выполнить корректировку в текущем периоде.
|
|
3
СамоСабой
21.04.25
✎
09:27
|
Обнаружил галку на странице "Бухгалтерский учет прошлого периода закрыт для корректировки (отчетность подписана)"
Однако при ее установке документ все равно не проводится - опять пытается делать проводки в закрытом периоде.
Какая-то чушь.
Зачем тогда эта галка?
|
|
4
2S
21.04.25
✎
05:30
|
(3) Чушь? Корректировка может быть на увеличение или на уменьшение. В зависимости от этого формируются проводки, в т.ч. и период корректировки. На просторах интернета достаточно информации на эту тему.
ЗЫ. Правильно писать СамоСобой
|
|
5
Гена
гуру
21.04.25
✎
08:24
|
(4) Сам не выплывет в море информации.
Корректировки в БУ и НУ по закону различаются. Дальнейшая терминология: период действия корректировки = период совершения ошибки = декабрь 2024. Период регистрации ошибки = период обнаружения ошибки = апрель 2025.
БУ
Корректировка прошлой ошибки производится периодом регистрации ошибки, т.е. проводки в БУ апрелем. На выбор: либо на те же счета доходов/расходов, либо, при указании опции закрытого прошлого периода - на счёт 84 капитала.
НУ
В случае увеличения налога, который был показан ошибочно меньше - корректировка в НУ строго по периоду действия ошибки, т.е. декабрём.
В случае уменьшения налога, который был показан ошибочно больше - корректировка в НУ на выбор фирмой: либо по периоду действия ошибки, т.е. декабрём, либо по периоду обнаружения ошибки - апрелем.
Если в конфигурации 1С разные планы счетов для БУ и НУ, то нет проблем отдельными документами сделать разнодатные корректировки в БУ и НУ.
В конфигурации БП один единый план счетов, т.е. любая проводка одной даты имеет и суммуБУ и суммуНУ. Как ни крути, но придётся временно открыть декабрь, иначе типовым образом не сделать там проводку с суммой НУ.
После чего никто не запрещает вручную обнулить декабрьскую сумму БУ, чтобы баланс_2024 не изменился. А сделать таковое движение БУ апрельской проводкой.
|
|
6
СамоСабой
21.04.25
✎
11:06
|
(5) За это спасибо.
Из этого следует, что по любому надо открывать 2024 год и пересдавать отчетность, да еще и штрафы платить.
На это никто не пойдет.
Если открывать период только для того, чтобы провелся документ и потом обнулять проводки 2024 года, тогда почему бы не сделать следующее :
1 Установить реквизит "Отражать корректировку" в значение "Только в учете НДС"
2 Провести документ
3 Ручками сформировать его движения по бух и нал учету в 2025м году?
|
|
7
Гена
гуру
21.04.25
✎
11:08
|
(6) Вы не ответили на основной вопрос философии: так корректируете декабрьскую реализацию в + или же в - ?
|
|
8
Гена
гуру
21.04.25
✎
11:09
|
(6) Для корректировки только НДС Родина придумала доплист в книге продаж, а для доходов/расходов такого доплиста не предусмотрено.
|
|
9
СамоСабой
21.04.25
✎
11:23
|
(7) Ошибка в том, что указана цена реализации меньше, чем должна быть.
т.е. налоги должны быть больше.
Соответственно корректировка в +
|
|
10
Гена
гуру
21.04.25
✎
11:28
|
(9) Тогда дубль два: по закону править доход НУ надо строго декабрём, т.е. открывать период.
Если сделать исправление в НУ апрелем, то надо понимать, что прошла фальсификация. Другими словами осознанно идти на нарушение, которое скорее всего не найдут, если сумма маленькая и спрятана в общей куче других реализаций. Чтобы не возиться. Просто ГБ должна понимать: вот здесь я прячу свой мелкий косячок )
|
|
11
Гена
гуру
21.04.25
✎
11:33
|
В любом случае надо связываться с покупателем и зеркалить проводки. Если покупатель и у себя проводит апрелем, то проще всего договориться, что декабрь не трогаем, а в апреле идёт новая реализация на дельту, а покупатель согласен принять эту дельту входного НДС апрелем.
|
|